個(gè)稅少繳了,匯算清繳如何處理

個(gè)稅少繳了如何處理

個(gè)稅少繳了就應(yīng)該去補(bǔ)繳。

個(gè)稅申報(bào)少了如何補(bǔ)辦

可以向稅務(wù)申請(qǐng)更正申報(bào);

提供如下資料:

1、稅務(wù)登記證副本、經(jīng)辦人身份證明;

2、經(jīng)修正的對(duì)應(yīng)申報(bào)表(一式兩份);

3、申報(bào)表錯(cuò)誤處理說(shuō)明(一式一份)。

辦結(jié)期限:當(dāng)場(chǎng)辦結(jié)。

納稅人、扣繳義務(wù)人辦理納稅申報(bào)后,在申報(bào)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)申報(bào)表數(shù)據(jù)有誤,需要對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行修正,應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理。稅務(wù)機(jī)關(guān)受理、審核。

個(gè)稅全員全額補(bǔ)明細(xì)申報(bào)的兩個(gè)方法

方法一:正常申報(bào)

第一步:修改填表日期

如:您單位補(bǔ)申報(bào)3月份的數(shù)據(jù),填表日期您必需選擇為4月份。如申報(bào)為8月份的數(shù)據(jù),填表日期必需選擇為9月份,以此類推。

第二步:填寫所屬期

如:您填表日期為4月份,那么您的所屬期為3月份.如果此處所屬期輸入錯(cuò)誤,稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)認(rèn)為您單位3月份沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅明細(xì)數(shù)據(jù)。

第三步:申報(bào)數(shù)據(jù)

點(diǎn)擊程序工具條中的"申報(bào)"按鈕進(jìn)行正常申報(bào)

方法二:臨時(shí)申報(bào)

第一步:在臨時(shí)申報(bào)表中輸入申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)

注意:此處的所屬期不能輸入錯(cuò)誤,如您單位申報(bào)3月份數(shù)據(jù),所屬期起和所屬期止請(qǐng)輸入:3-1和3-31

第二步:進(jìn)行特殊申報(bào)

點(diǎn)擊程序工具條中的"特殊申報(bào)"按鈕進(jìn)行申報(bào)

個(gè)稅APP退稅的操作

第一步:登錄個(gè)稅APP ,點(diǎn)擊綜合所得年度匯算

第二步:點(diǎn)擊使用已申報(bào)數(shù)據(jù)填寫;

第三步:點(diǎn)擊已閱讀并知曉;

第四步:點(diǎn)擊下一步;

第五步:核對(duì)一下收入情況是否有問(wèn)題

第六步:進(jìn)行稅款計(jì)算;

第七步:如果顯示有可以退稅的不妨就可以發(fā)起退款申請(qǐng)了。

上文就是關(guān)于個(gè)稅少繳了,匯算清繳如何處理的問(wèn)題解答,對(duì)此大家還有什么疑問(wèn)嘛?如果有話,隨時(shí)找我們的的答疑老師進(jìn)行答疑哦,另外如果還想了解會(huì)計(jì)、出納、書(shū)屋等知識(shí),可以去我們的官網(wǎng)進(jìn)行課程的學(xué)習(xí)。內(nèi)容到這里就全部結(jié)束了,希望能讓你們有所啟發(fā)吧。

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