在網(wǎng)上如何對企業(yè)所得稅年報(bào)進(jìn)行更正申報(bào)操作

網(wǎng)上電子申報(bào)企業(yè)端更正操作

納稅人下載安裝網(wǎng)上電子申報(bào)企業(yè)端(etax@sh 3)

1、獲取任務(wù)信息

點(diǎn)擊【菜單】-【文件】-【企稅匯繳歷年更正申報(bào)填寫】,啟動(dòng)任務(wù)數(shù)據(jù)的獲取。

在提示框后選擇【是】,可以接受到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)送的任務(wù)數(shù)據(jù)。若沒有接收到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)起的更正申報(bào)任務(wù),請聯(lián)系對應(yīng)稅務(wù)人員。

若存在稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)起的更正申報(bào)任務(wù),則任務(wù)信息展示頁面會(huì)展示納稅人當(dāng)前可更正的所有任務(wù)。

2、更正申報(bào)操作

點(diǎn)擊【更正】,對相應(yīng)年度匯算清繳申報(bào)表進(jìn)行更正。

進(jìn)入報(bào)表后,納稅人根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)“指導(dǎo)意見”和申報(bào)要求逐步操作,完成更正申報(bào)。

確認(rèn)無誤后審核保存,發(fā)送報(bào)表。

收取回執(zhí)確認(rèn)更正申報(bào)成功。

更正申報(bào)的注意事項(xiàng)是哪些

1、對于修改以前年度匯繳數(shù)據(jù)后,將涉及彌補(bǔ)虧損調(diào)整的,納稅人應(yīng)一并更正后續(xù)年度匯繳數(shù)據(jù)。補(bǔ)充任務(wù)的【更正原因】為“數(shù)據(jù)維護(hù)”,【指導(dǎo)內(nèi)容】為“修改以前年度匯繳數(shù)據(jù)且涉及彌補(bǔ)虧損調(diào)整的,請一并更正后續(xù)年度匯算清繳申報(bào)”。若涉及彌補(bǔ)虧損調(diào)整但無該類任務(wù)的,請主動(dòng)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。

2、稅務(wù)機(jī)關(guān)在日常管理或評估檢查中發(fā)現(xiàn)申報(bào)不合規(guī)或少繳稅款的情況,會(huì)通知納稅人進(jìn)行自查和網(wǎng)上更正。若納稅人自行發(fā)現(xiàn)以前年度申報(bào)信息有誤的,可主動(dòng)聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)起更正申報(bào)任務(wù),并根據(jù)指導(dǎo)意見對申報(bào)表進(jìn)行更正。

3、接到稅務(wù)人員通知后,納稅人應(yīng)當(dāng)在任務(wù)發(fā)起后1個(gè)工作日內(nèi)(最遲不超過2個(gè)工作日),登錄電子稅務(wù)局或網(wǎng)上電子申報(bào)企業(yè)端(etax@sh 3),根據(jù)任務(wù)更正原因和指導(dǎo)意見完成更正。若納稅人在電子稅務(wù)局、網(wǎng)上電子申報(bào)企業(yè)端(etax@sh 3)完成更正操作,則另一平臺不再支持重復(fù)更正。

看到這里,都對上文小編匯總的圖文講解的操作明白了吧,大家根據(jù)文中的內(nèi)容進(jìn)行操作,實(shí)操過程中對在網(wǎng)上如何對企業(yè)所得稅年報(bào)進(jìn)行更正申報(bào)操作還有其他疑問的,可以領(lǐng)取文中的申報(bào)卡片來領(lǐng)取更多資料學(xué)習(xí)!

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