以前年度的增值稅申報表可以修改嗎

以前年度的增值稅申報表可以不可以修改

1、如果在申報期內(nèi)且沒有進行"全申報"的話,可以把申報的數(shù)據(jù)作廢,重新進行填報;如果進行了"全申報"則需要到稅務局修改數(shù)據(jù)。

2、如果已過申報期,則不能進行修改了,只有先把稅交了,以后月份再來抵扣,申請退稅就比較麻煩了,稅務局一般都不會辦理的。

新的《增值稅納稅申報表》(一般納稅人用)分淺綠和米黃兩種顏色,淺綠色適用于增值稅A類企業(yè),米黃色適用于增值稅B類企業(yè).三個附表則統(tǒng)一為白色.新的《增值稅納稅申報表》(一般納稅人用)從1996年1月1日起啟用.在沒有認定增稅A類企業(yè)之前,所有增值稅一般納稅人均使用米黃色申報表。

辦法一:辦理申請國庫退稅手續(xù)但相當麻煩,須在11月底前申請辦理(國庫12月25日不再退本年度稅款);

辦法二:留待來年申報抵扣(看該表倒數(shù)第幾行有一行,已經(jīng)預交稅款項,申報時將多繳款錄入后,就抵扣了。)

企業(yè)所得稅申報表有A類表和B類表,A類表適用與查賬征收的納稅人,B類表適用于核定交稅的納稅人,這個由稅務局來確定,國稅與地稅是一樣的,企業(yè)所得稅申報表沒有區(qū)別。

根據(jù)上文可以知道,以前年度的增值稅申報表是需要分情況的,我相信大家看完本文都已經(jīng)了解了。那么內(nèi)容到這里就全部結束了,如果對以前年度的增值稅申報表可以修改嗎有任何疑惑的地方,隨時找我們的在線老師。點擊文中的卡片,領取申報表的資料包,此內(nèi)容很多人都進行了學習,你也不要落后哦!

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