增值稅申報(bào)表填寫錯(cuò)誤要如何更正處理
如果是網(wǎng)上進(jìn)行申報(bào)的,報(bào)稅人只要上傳了數(shù)據(jù),就無(wú)法再進(jìn)行修改,但是可以到稅務(wù)局申請(qǐng)辦理更正申報(bào)數(shù)據(jù)
企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表填錯(cuò)申請(qǐng)修改,但是一般只能修改2-3次。企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表包括一個(gè)主表、十多個(gè)附表組成
操作流程:首先,向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)撤銷申報(bào);之后,再進(jìn)行重新申報(bào)。
增值稅納稅申報(bào)系統(tǒng)操作流程是什么【1】如果有稅控設(shè)備,則需要先進(jìn)行抄報(bào)稅;如果無(wú)稅控設(shè)備,則直接進(jìn)行納稅申報(bào)即可。
【2】抄報(bào)稅:可登陸增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)抄稅,包括網(wǎng)上自動(dòng)抄報(bào)、辦稅廳報(bào)稅。
自動(dòng)抄報(bào)——每月首次啟動(dòng)開票軟件,系統(tǒng)將自動(dòng)上報(bào)匯總進(jìn)行征期報(bào)稅。如有未上傳的發(fā)票,可以手動(dòng)點(diǎn)擊上報(bào)匯總按鈕進(jìn)行征期報(bào)稅。上報(bào)匯總不支持非征期抄報(bào)。
辦稅廳抄報(bào)——如遇特殊原因無(wú)法進(jìn)行上報(bào)匯總,可以 選擇“辦稅廳抄報(bào)”菜單——選擇票種——選擇抄稅介質(zhì)——點(diǎn)擊抄稅。
【3】納稅申報(bào):進(jìn)行電子信息采集,制作數(shù)據(jù)電文,在線或到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理納稅申報(bào)。
銷項(xiàng)目數(shù)據(jù)采集,路徑為“銷項(xiàng)發(fā)票”——“增值稅專用發(fā)票/普通發(fā)票”——“開票系統(tǒng)查詢資料讀入”——“讀發(fā)票查詢界面”流程操作。
進(jìn)項(xiàng)目數(shù)據(jù)采集,提前通過(guò)勾選抵扣或掃描認(rèn)證等方式將需要抵扣的發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證后,通過(guò)登錄國(guó)稅網(wǎng)上辦稅大廳或本省電子稅務(wù)局獲取認(rèn)證結(jié)果文件,通過(guò)“認(rèn)證結(jié)果文件導(dǎo)入”按鈕采集信息。
上述的講解就到這里了,大家關(guān)于增值稅申報(bào)表填寫錯(cuò)誤要如何更正處理都明白了吧,還對(duì)增值稅的申報(bào)流程做了解釋,不會(huì)的可認(rèn)真看看,會(huì)對(duì)大家十月份的申報(bào)工作起到幫助的,看完還可領(lǐng)取更多報(bào)稅資料學(xué)習(xí),需要的快快行動(dòng)吧!