企業(yè)所得稅季報填錯的處理方法是什么

企業(yè)所得稅季報填錯如何處理

企業(yè)所得稅季報預繳納稅申報表填寫錯誤的處理方法:

在申報期范圍內報錯的,且未清繳稅款的??梢灾匦律陥?

過了申報期,發(fā)現(xiàn)有誤,且清繳稅款的,需要攜帶稅務登記證、經(jīng)辦人身份證明、蓋有公章的正確的企業(yè)所得稅納稅申報表到稅局前臺申請重報。

季度企業(yè)所得稅申報錯誤怎么處理

企業(yè)所得稅季度申報后發(fā)現(xiàn)有錯誤,需要重新申報有三種情況.

一、企業(yè)所得稅季度申報后,沒有扣繳所得稅,發(fā)現(xiàn)錯誤后,可以再"稅費申報和繳納"目錄下"作廢申報",填寫作廢原因后就申報作廢成功,接著填寫正確申報就可以了。

二、企業(yè)所得稅季度申報后,有稅款扣繳,發(fā)現(xiàn)錯誤后,如果實際要交稅費大于已申報的稅費,可以在"稅費申報和繳納"目錄下"更正申報",填寫對應原因后,可以更正申報。

三、企業(yè)所得稅季度申報后,有稅款扣繳,發(fā)現(xiàn)錯誤后,如果實際要交稅費小于已申報的稅費,也就是稅務機關要退費給你,那就要去辦稅大廳處理了.具體需要什么資料,根據(jù)各地不同而定。

文中關于季報填寫錯誤的兩種處理方法做了解釋,大家仔細看看,看完企業(yè)所得稅季報填錯的處理方法是什么后還有問題的就咨詢在線會計老師,會給大家一個滿意的解答,也可以領取文中的季報資料學習更多納稅申報知識。

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