企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)錯誤怎么辦
企業(yè)所得稅季度申報(bào)后發(fā)現(xiàn)有錯誤,需要重新申報(bào)有三種情況。
一、企業(yè)所得稅季度申報(bào)后,沒有扣繳所得稅,發(fā)現(xiàn)錯誤后,可以再“稅費(fèi)申報(bào)和繳納”目錄下“作廢申報(bào)”,填寫作廢原因后就申報(bào)作廢成功,接著填寫正確申報(bào)就可以了。
二、企業(yè)所得稅季度申報(bào)后,有稅款扣繳,發(fā)現(xiàn)錯誤后,如果實(shí)際要交稅費(fèi)大于已申報(bào)的稅費(fèi),可以在“稅費(fèi)申報(bào)和繳納”目錄下“更正申報(bào)”,填寫對應(yīng)原因后,可以更正申報(bào)。
三、企業(yè)所得稅季度申報(bào)后,有稅款扣繳,發(fā)現(xiàn)錯誤后,如果實(shí)際要交稅費(fèi)小于已申報(bào)的稅費(fèi),也就是稅務(wù)機(jī)關(guān)要退費(fèi)給你,那就要去辦稅大廳處理了。具體需要什么資料,根據(jù)各地不同而定。
企業(yè)所得稅過了申報(bào)期發(fā)現(xiàn)錯誤怎么辦1、不存在作廢的問題。也不需要要作廢。也不是請專管員操作,因?yàn)閷9軉T也沒有修改企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)的權(quán)限的。
2、企業(yè)已在網(wǎng)上提交申報(bào)成功后,自己無法再對數(shù)據(jù)進(jìn)行修改,應(yīng)帶上修改正確后的紙質(zhì)申報(bào)表,到辦稅大廳報(bào)稅窗口去,說明情況,請報(bào)稅崗稅務(wù)人員幫修改正確即可。
3、因企業(yè)所得稅年度申報(bào)的期限到5月31日結(jié)束,因此,您必須在下星期一(5月31日)當(dāng)天到辦稅大廳去辦理此事,這是最后的修改機(jī)會了。
按規(guī)定,如果錯過了申報(bào)期,將來一旦稅務(wù)檢查發(fā)現(xiàn),定性為企業(yè)不如實(shí)申報(bào)、偷稅,就只能作為納稅評估或稽查查補(bǔ)調(diào)整了,就可能會存在補(bǔ)稅、滯納金和罰款的問題。
還沒有扣費(fèi)的話,就在稅費(fèi)申報(bào)和繳納的目錄下作廢申報(bào),就可以重新申報(bào)了,但要是扣費(fèi)了,要是實(shí)繳大于申報(bào),可以點(diǎn)擊更正,如果是小于,那去稅務(wù)大廳處理,還有一個問題就是申報(bào)后出錯看看有沒有在申報(bào)期內(nèi),看完企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)錯誤怎么辦后,還有什么不懂的可以問問的老師。